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為什么2008年購入的生產(chǎn)設(shè)備不得抵扣且為抵扣進(jìn)項稅額呢
這個題為什么選c???應(yīng)納稅所得額不是40000落在第二檔嗎?為什么按第三檔算的呢
7、9、10
3、5、6
10、12、16
3、8、9
【例題】甲建筑公司為增值稅一般納稅人2019年12月購進(jìn)機械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅額16萬元該設(shè)備用于工程服務(wù)和清包工服務(wù)購進(jìn)輔料取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅額6萬元當(dāng)月全部投入工程服務(wù)和清包工服務(wù)未分別核算·當(dāng)月提供工程服務(wù)取得含稅收入43.6萬元提供清包工服務(wù)取得含稅收入8.24萬元。甲建筑公司提供清包工服務(wù)選擇適用筒易計稅方法計算甲建筑公司準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額
老師,是不是合同取得成本不屬于營業(yè)成本而屬于銷售費用?合同履約成本屬于主營業(yè)務(wù)成本?
p1這個研發(fā)費用會計扣除,稅法應(yīng)該調(diào)增啊為什么調(diào)減啊?p2接收捐贈,不是超出規(guī)定才調(diào)增嗎?為什么全額調(diào)增
怎么算這種未達(dá)賬項的題目呀
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