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老師,為什么外購已稅卷煙貼商標,包裝生產的卷煙不得抵扣已繳納的稅款呢
老師,這道題里的銷售額不用價稅分離嗎
職工福利費按實發(fā)工資作為計提基數,那實發(fā)工資是扣除個人所得稅的部分,然后再來計算職工福利費嗎?
老師請問,這個無形資產的賬面價值是3000,計稅基礎是5250,為什么可抵扣暫時性差異是1750?
老師,請問這道題怎么計算?謝謝
這題為什么選的是補充登記法而不是劃線更正法?
資產減值準備是調整2015年報表的年初未分配利潤嗎
發(fā)現幾年前的調整事項,是所有均調整報告年度金額,不計入年初未分配利潤,還是只有銷售退回是這樣的
d選項答案 款項已經支付,那沖減預計負債的時候不是就應該沖減遞延所得稅資產了嗎,為什么還調增
遞延所得稅怎么調整
這道題直接沖減預計負債,但實際邏輯是先計提200預計負債然后再沖減1000對嗎,那遞延所得稅資產也是先補提再沖減嗎
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