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進(jìn)項稅加計扣除那一塊具體都是什么啊,包括稅率那些
請問一般納稅人如設(shè)備租賃公司購入醫(yī)用設(shè)備耗材時如何計算進(jìn)項稅抵扣,那個稅率是怎么算的是不是加計扣除
細(xì)微錯報
老師,課本上說細(xì)微錯報不等同于非重大錯報,因?yàn)橐紤]錯報的性質(zhì),這里的性質(zhì)是指錯報的產(chǎn)生是錯誤導(dǎo)致還是舞弊導(dǎo)致嗎? 如果有一個這樣的假設(shè),多記一百塊(遠(yuǎn)低于微小錯報閾值)就能讓這個公司扭虧為盈,那這一百塊的錯報應(yīng)該叫重大錯報呢? 另外聽課的時候有一個疑惑,是不是只要是舞弊,無論金額大小,都應(yīng)視為重大錯報呀?
下列各項中,有權(quán)提議召開臨時股東大會的有
C為什么不選
請問,計入在建工程的折舊為什么要-
資產(chǎn)負(fù)債表日后期間,報告年度以前年度的銷售收入發(fā)生退回是不是調(diào)整報告年度起初數(shù)和上年數(shù)
第2小問是錯哪呢
委托加工里面的增值稅為什么算進(jìn)項稅不算銷項稅?增值稅里面沒有提到委托加工是否需要繳納增值稅
老師,改變用途這個情況,總結(jié)里寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是講這個知識點(diǎn)的時候是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入,請問應(yīng)該是哪個?
老師,課上老師說如果是酒店的話課件有誤,10%要改成5% 或者把酒店改成餐飲,這個式子就對了。 但是餐飲是營改增特殊項目中的一個,不是不能抵扣進(jìn)項稅額嗎,為什么也符合加計扣減呢? 酒店屬于生活服務(wù),加計扣減按10%算,我的理解是這個式子也沒問題呀不需要改成5%,請問這又是為什么呢 求解,謝謝老師
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