比如一家A企業(yè),銷項(xiàng)稅是2000元,進(jìn)項(xiàng)稅1000元。那么他應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=1000元,這個(gè)是他所要上繳的增值稅。那么這個(gè)2000元的銷項(xiàng)稅是不是也要一起上繳國家,因?yàn)殇N項(xiàng)是銷售時(shí)代收的一筆稅,所以也要上交。還是說只用交1000元就好了,銷項(xiàng)的2000自留。

凌晟 發(fā)布于:2022-03-30 19:40:46 瀏覽174次   CPA 稅法
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陳穎娟 發(fā)布于2022-04-02 12:50:06

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