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這個(gè)支付消費(fèi)稅,增值稅,聽不懂,是怎樣一個(gè)過程呢
不理解A為什么答案說把賺到的差價(jià)當(dāng)作是銷售額,再一個(gè)B產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益,和交不交增值稅有什么關(guān)系,為什么要貸方記應(yīng)交稅費(fèi)呢?產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益,為什么要減少投資收益呢?不應(yīng)該是收益變多了嗎?最后,應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額為什么表示有損失呢,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債,如果有損失,不應(yīng)該是在貸方有余額嗎
為什么管理費(fèi)用也有增值稅?一般都什么情況下會(huì)有增值稅(題里沒有提醒的前提下)
2019年2月以350萬取得D公司5%股權(quán),順華公司對(duì)之采用成本法核算。從投資至今,未提減值準(zhǔn)備。2021年6月,D公司因故要進(jìn)行清算,順華公司分得剩余資產(chǎn)450萬,清算時(shí)D公司有累積未分配利潤100萬。 ⑤2021年以4000萬購得E公司40%股權(quán),E公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為10500萬,順華公司采取權(quán)益法進(jìn)行核算。 填圖中的表
做增值稅的會(huì)計(jì)分錄是,是否要把投資收益轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)讓金融商品?
外購原材料時(shí),運(yùn)費(fèi)的增值稅也需要計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)里嗎?這個(gè)增值稅是買家交嗎?
記入信用減值損失,是記入當(dāng)期損益嗎
收到職工交回的墊付費(fèi),不應(yīng)該是之前公司為職工墊付了資金,記為其它應(yīng)收款嗎
書上說不是按實(shí)際費(fèi)用扣除呀
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